平成17年度財団法人鴻巣市施設管理公社一般会計収支予算書
(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位:千円)
2 支出の部  
勘  定  科  目
予 算 額

前 年 度
予 算 額

増 減 額
備     考
大 科 目
中 科 目
自主事業費
 
1,665
2,411
△746
 
 
通 信 運 搬 費
14
14
0
 
消耗什器備品費
1
1
0
 
消 耗 品 費
757
1,104
△347
 
印 刷 製 本 費
77
74
3
 
災 害 保 険 料
56
55
1
 
諸  謝  金
453
416
37
 
負 担 金 支 出
300
300
0

 

委  託  費
0
400
△400
 
手  数  料
7
7
0
 
食  料  費
0
40
40
 
文化センター管理費
 
229,380
236,087
△6,707
 
 
給 料 手 当
38,336
39,430
△1,094
 
補 助 員 賃 金
5,552
6,549
△997
 
退 職 金 掛 金
576
576
0
 
福 利 厚 生 費
7,631
7,708
△77
 
会  議  費
1
1
0
 
旅 費 交 通 費
48
80
△32
 
通 信 運 搬 費
936
936
0
 
消 耗 品 費
3,339
3,710
△371
 
修  繕  費
1,500
1,000
500
 
印 刷 製 本 費
1
1
0
 
燃  料  費
81
81
0
 
光 熱 水 料 費
34,000
35,000
△1,000
 
賃  借  料
9,080
10,504
△1,424
 
災 害 保 険 料
118
90
28
 
租 税 公 課
52
58
△6
 
負 担 金 支 出
43
43
0
 
委  託  費
126,500
128,634
△2,134
 
手  数  料
950
1,050
△100
 
使  用  料
636
636
0
 
コミュニティセンター
管理補助事業費
 
12,523
48,508
△35,985
 
 
報   酬
0
7,320
△7,320
 
補 助 員 賃 金
12,453
13,363
△910
 
福 利 厚 生 費
70
1,316
△1,246
 
旅 費 交 通 費
0
9
△9
 
通 信 運 搬 費
0
327
△327
 
消耗什器備品費
0
1
△1
 
消 耗 品 費
0
804
△804
 
修  繕  費
0
2,600
△2,600
 
印 刷 製 本 費
0
78

△78

 
燃  料  費
0
325
△325
 
光 熱 水 料 費
0
8,734
△8,734
 
賃  借  料
0
211
△211
 
災 害 保 険 料
0
120
△120
 
租 税 公 課
0
3
△3
 
委  託  費
0
13,146
△13,146
 
手  数  料
0
106
△106
 
使  用  料
0
45
△45
 
総合体育館管理事業
 
35,906
30,614
5,292
 
 
給 料 手 当
7,786
0
7,786
 
補 助 員 賃 金
9,310
10,016
△706
 
臨 時 雇 賃 金
0
1,070
△1,070
 
福 利 厚 生 費
2,171
191
1,980
 
旅 費 交 通 費
2
3
△1
 
通 信 運 搬 費
264
269
△5
 
消耗什器備品
60
107
△47
 
消 耗 品 費
687
749
△62
 
修  繕  費
900
1,400
△500
 
印 刷 製 本 費
101
113
△12
 
光 熱 水 料 費
5,957
6,060
△103
 
賃  借  料
1,645
2,914
△1,269
 
委  託  費
6,891
7,648
△757
 
手  数  料
117
59
58
 
使  用  料
15
15
0
 
福 利 厚 生 費
74
77
△3
 
公園施設管理補助事業費
 
10,558
11,394
△836
 
 
補 助 員 賃 金
8,220
8,987
△767
 
福 利 厚 生 費
153
160
△7
 
修  繕  費
200
300
△100
 
燃  料  費
400
515
△115
 
賃  借  料
899
593
306
 
災 害 保 険 料
330
320
10
 
租 税 公 課
31
82
△51
 
被  服  費
200
292
△92
 
手  数  料
125
145
△20
 
鴻巣駅西口駐車場
管理事業費
 
1,311
1,332
△21
 
 
通 信 運 搬 料
42
42
0
 
消 耗 品 費
20
41
△21
 
修  繕  費
100
100
0
 
光 熱 水 料 費
89
89
0
 
賃  借  料
1
1
0
 
委  託  費
1,059
1,059
0
 
パーキング・こうのす
駐車場管理事業費
 
5,051
5,265
△214
 
 
給 料 手 当
1
1
0
 
臨 時 雇 賃 金
810
810
0
 
退 職 金 掛 金
1
1
0
 
福 利 厚 生 費
5
1
4
 
通 信 運 搬 費
43
43
0
 
消 耗 品 費
350
374
△24
 
修  繕  費
300
600
△300
 
印 刷 製 本 費
23
23
0
 
光 熱 水 道 費
350
480
△130
 
賃  借  料
1,254
1,254
0
 
災 害 保 険 料
10
10
0
 
委  託  費
1,903
1,667
236
 
手  数  料
1
1
0
 
大相撲鴻巣場所事業費  
0
47,626
△47,626
 
上谷総合公園野球場
管理補助事業費
 
6,502
0
6,502
 
 
臨 時 雇 賃 金
6,343
0
6,343
 
福 利 厚 生 費
110
0
110
 
被  服  費
49
0
49
 
管理費  
40,799
41,161
△362
 
 
役 員 報 酬
230
230
0
 
給 与 手 当
25,453
25,588
△135
 
臨 時 雇 賃 金
1
1
0
 
退 職 金 掛 金
528
528
0
 
福 利 厚 生 費
4,518
4,424
94
 
会  議  費
1
5
△4
 
旅 費 交 通 費
17
28
△11
 
通 信 運 搬 費
80
83
△3
 
消耗什器備品費
30
1
29
 
消 耗 品 費
550
700
△150
 
修  繕  費
50
50
0
 
印 刷 製 本 費
1
441
△440
 
燃  料  費
33
36
△3
 
賃  借  料
2,290
2,522
△232
 
災 害 保 険 料
130
155
△25
 
諸  謝  金
400
400
0
 
租 税 公 課
5,015
4,051
964
 
負 担 金 支 出
300
450
△150
 
委  託  費
515
515
0
 
手  数  料
606
896
△290
 
食  糧  費
10
14
△4
 
交  際  費
41
43
△2
 
精算金支出  
1
1
0
 
 
事業収入精算金支出
1
1
0
 
固定資産取得支出  
828
0
827
 
 
車両運搬具購入支出
828
1
827
 
特定預金支出  
2
2
0
 
 
基本財産積立預金支払
1
1
0
 
費除菌等積立預金支出
1
1
0
 
予備費  
1,000
1,000
0
 
 
予  備  費
1,000
1,000
0
 
当 期 支 出 合 計(C)
406,080
488,560
△82,480
 
当期収支差額 (A)- (C)
△1
△1
0
 
次期繰越収支差額(B)-(C)
0
0
0